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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;">ERP-41357<br style="color: rgb(0,0,0);font-family: Arial , FreeSans , Helvetica , sans-serif;font-size: 13.0px;font-weight: 400;" /><strong style="color: rgb(0,0,0);font-family: Arial , FreeSans , Helvetica , sans-serif;font-size: 13.0px;">Central de Compras</strong><br style="color: rgb(0,0,0);font-family: Arial , FreeSans , Helvetica , sans-serif;font-size: 13.0px;font-weight: 400;" /><em style="color: rgb(0,0,0);font-family: Arial , FreeSans , Helvetica , sans-serif;font-size: 13.0px;font-weight: 400;">Melhorias para a tela "Central de Compras".<br /><br />1. Cotação:<br />1.1 - Incluídas colunas "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Itens da Cotação Selecionada".<br /><br />1.1.1 Definição dos Campos:<br />- Ganho em Valor: diferença do preço Preço Inicial x Preço Negociado.<br />- Ganho em Percentual: percentual relativo ao ganho em valor.<br /><br />1.2 - Incluidos totais nas colunas "Preço Inicial", "Preço Negociado" e "Preço Total"<br /><br />2. Análise da Cotação<br /><br />2.1. Inseridas colunas de "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Totais dos Fornecedores" com a mesma definição descrita no item 1.1.1.<br /><br />3. Aprovação da Negociação.<br /><br />3.1 Inseridas colunas de "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Totais dos Fornecedores" com a mesma definição descrita no item 1.1.1.</em><br /></span></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41358</span><br /> <strong> Aprovação Pedidos de Compras</strong><br /> <em> Impressão da cotação na janela de "Aprovação de Pedidos de Compras"<br /><br />Criado um novo botão na janela "Aprovação de Pedidos de Compras" chamado "Imprimir Cotação". Quando pressionado será impresso a cotação referente ao pedido selecionado na grade de registros. <br /><br />1.1 Layout<br />O relatório impresso segue o modelo do relatório de "Análise da Cotação" impresso na janela "Central de Compras".</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41359</span><br /> <strong> Central de Compras</strong><br /> <em> Inclusão de colunas na Central de Compras<br /><br />Na grade de registros de "Solicitação" foram incluídas as seguintes colunas:<br /><br />Solicitante: Nome do solicitante que realizou a solicitação. Esta coluna foi posicionada após o número da solicitação.<br /><br />Grupo de Estoque: Código e descrição do grupo de estoque de nível 4 do produto solicitado. Esta coluna foi posicionada após a descrição do produto.<br /><br />Compradores: Nome dos compradores que possuem permissão comprar o produto/grupo de estoque solicitado.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41362</span><br /> <strong> Produtos</strong><br /> <em> Cotação de produtos com fornecedores homologados.<br /><br />Para que o sistema bloqueie a cotação de produtos por fornecedores não homologados foi criado:<br /><br />1. Em "Cadastro de Produtos > Compras" um campo chamado "Compra Permitida Apenas de Fornecedor Homologado" do tipo "Sim/Não". Texto de ajuda: "Quando informado 'SIM' o sistema permitirá a cotação de compras apenas com fornecedores homologados".<br /><br />1.1. Em "Cadastro de Produtos > Fornecedores" um campo chamado "Homologado" do tipo "Sim/Não". Texto de ajuda: Quando informado "SIM" o sistema permitirá a compra apenas com fornecedores homologados. ".<br /><br />2. Em "Compras > Central de Compras" o sistema deverá permitir a cotação apenas dos fornecedores homologados para o produto selecionado.<br /><br />2.1 Restrições:<br />a. Ao gerar uma cotação com dois ou mais produtos com fornecedores homologados diferentes, o sistema não permitirá a cotação.<br />b. Ao gerar uma cotação com dois ou mais produtos onde um possui fornecedor homologado e os demais não, o sistema permitirá a cotação.<br />c. O sistema não permitirá inserir um produto à uma cotação já existente onde o fornecedor homologado seja diferente. Exceto quando não houver fornecedor homologado para nenhum dos produtos da cotação.<br />d. O sistema não permitirá incluir um produto que exija um fornecedor homologado em um pedido de compras cujo fornecedor não seja homologado.<br /><br />Caso o usuário realize uma operação não permitida o sistema retornará uma mensagem e não permitirá a cotação ou pedido de compras.<br /><br /><br />**Observações:<br />- Estas restrições não se aplicam a cotações que já existam no sistema. Exceto para o caso de adição de um produto com fornecedor homologado a uma cotação já existe</em></li></ul>
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