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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-52425</span><br /> <strong> PCP</strong><br /> <em> Sistema fecha ao manipular o Cadastro de Grupo de Atividades.<br /><br />Ao realizar uma ação específica no Cadastro de Grupo de Atividades, como criar uma nova linha e em seguida apagá-la e alterar uma linha já existente, o sistema fecha abruptamente.<br /><br />Esta situação corrigida, normalizando a situação deste cadastro.</em></li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53088</span><br /> <strong> Geração de Remessa de Pagamento</strong><br /> <em> Feito ajuste na transmissão do arquivo de remessa de pagamento quanto a sequência dos registros.<br /><br />Ajuste apenas para o registro tipo J e J52 referente a boletos do banco Itaú</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53384</span><br /> <strong> Consulta Contas a Pagar </strong><br /> <em> Correções e ajustes na tela "Consultas Contas a Pagar"<br /><br />Transformar botão "Visualizar" para exibir o título selecionado. Foi criado o botão "Imprimir" para exibir o relatório da consulta.</em></li></ul><h3>Qualidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53437</span><br /> <strong> Controle de Qualidade</strong><br /> <em> Erro ao salvar o laudo<br /><br />Ao salvar o laudo poderia ser apresentada a mensagem "Erro 13, type mismatch". Este problema ocorria quando não era preenchida a informação da quantidade de amostra utilizada na análise.<br />Esta situação foi tratada e corrigida.</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53634</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0 </strong><br /> <em> NFe: NF de Importação<br /><br />Ajuste nos dados de entrega referente ao campo CNPJ, para as notas de entrada cujo emitente for exterior.<br />Nesta situação o campo CNPJ nos dados de entrega não será preenchido.<br /><br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53643</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0 </strong><br /> <em> NF-e: Agrupamento de Lote<br /><br />Ao transmitir uma NF onde é necessário realizar o agrupamento de lote, o sistema esta apresentando uma mensagem de falta de campo na busca do sistema.<br />Como alteração foi corrigido e adicionado os novos campo, sanando assim a mensagem apresentada e gerando as informações corretamente para a transmissão.<br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53655</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0 </strong><br /> <em> NF-e: Geração do Danfe com NF de exportação.<br /><br />Na geração do Danfe, quando a NF possui o código do fornecedor com mais de 14 dígitos, a geração do Danfe não ocorre e o sistema apresentava uma mensagem de falha.<br />Como alteração foi corrigida a geração do Danfe com as informações do fornecedor corretamente.<br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53713</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</strong><br /> <em> NF Serviço eletrônico: Consulta do RPS em produção<br /><br />A consulta do lote RPS para a prefeitura de Paulínia está sendo travada por webservice, essa falha está gerando apenas em Produção.<br />Como alteração o sistema não mais consultará o lote de RPS, e para verificar se a NF foi transmitida, será realizada apenas a consulta do RPS diretamente.<br /><br />A discriminação do serviço não estava lendo as informações adicionais da NF, foi realizada a alteração no sistema para preencher as informações dos dados adicionais da NFe na discriminação do serviço.<br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53832</span><br /> <strong> Emissão de Notas Fiscais</strong><br /><em>NF Eletrônico: Validações na Sefaz versão da NT 2018/005<br /><br />A validação do preenchimento do campo Alíquota Suportada pelo Consumidor Final, foi incluso apenas na versão 2018/005, que foi exigida a partir do dia 07/05/2019, porém o preenchimento do campo foi liberado antes do período, causando assim a falha.<br />Como alteração deixamos de preencher o campo, até a data de liberação das alterações da NT <br /><br />Obs.: Esse campo era preenchido com valor 0.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53861</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0 </strong><br /> <em> NF Eletrônico: Schemas Responsável Técnico.<br /><br />A Sefaz liberou as validações da NT 2018.005, porém, para o grupo do responsável técnico, a Sefaz ainda não está aceitando as informações.<br />Como houve alterações da data de aceite da mesma NF na versão 1.3 para 03/06/2019, as validações do responsável técnico foram adiadas e entrarão somente a partir desta data.<br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-53786</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0 </strong><br /> <em> NF eletrônico: Exibição do IE do Substituto Tributário no Danfe<br /><br />Quando a NF possui a informação do IE do Substituto Tributário, o sistema não está exibindo sua informação no Danfe.<br />Como alteração dos Danfe's foi adicionado o campo IEST do XML, e passando assim a exibir sua informação no campo próprio.</em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-51946</span><br /> <strong> Comissão </strong><br /> <em> Comissão: Recebimento de Vendedor por Duplicata<br /><br />1. No processamento da comissão do um vendedor específico o sistema removia os registros de todos os outros vendedores no mês filtrado, causando uma divergência na apresentação dos registros que possuíam duplicatas com pagamentos em mês futuros.<br />Como alteração foi modificado no sistema para não excluir os registros dos demais vendedores filtrados.<br /><br /><br />Importante.: Como o sistema permite a alteração do vendedor após emissão da NF, para não causar divergência no relatório, quando realizar a alteração do representante de alguma NF deve-se ser realizado o processo de gerar o relatório no mês emissão do NF, assim o sistema lançará o registro no processo, e calculará a comissão corretamente do representante. <br /><br />2. Renegociação de Documentos<br />Ao realizar a renegociação de qualquer documento o sistema poderia exibir as informações de Valor de Comissão e Impostos em branco. Esta situação foi tratada e corrigida de forma a apresentar as informações da renegociação corretamente.</em></li></ul><h3>Qualidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-46992</span><br /> <strong> Controle de Qualidade</strong><br /> <em> Alteração relatório Laudo do Controle de Qualidade.<br /><br />Para os produtos analisados, que tiverem sua entrada via nota fiscal, serão exibidos Número do lote Fornecedor e Nome do fornecedor. <br /><br />Para laudos de produtos de fabricação própria a informação não será exibida pois já existe o campo lote.<br /><br /><br />Alteração relatório Laudo do Controle de Qualidade. Somente para relatórios gerados na entrada de materiais nos códigos iniciados por MP (Matéria prima) e ME (Material de embalagem).<br /><br /><br />Demais campos do relatório não terão alterações.<br /></em></li></ul>
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