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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-54917</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0</strong><br /> <em> NF-e NT 2019.001 - Criação e Atualização de Regras de Validação Versão 1.00<br /><br /><br />- No Grupo B, foi criada a Regra de Validação B03-10, para dificultar a utilização de um código de segurança fraco, com isso a Sefaz passou a verificar o conteúdo da tag cNF (código da Nota Fiscal). <br />E o valor do cNF não pode conter os números iguais aos (00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567). <br />Se algum destes valores for informado o sistema acrescentará 1 número de sequencial, essa validação é somente para os cadastros gerados automaticamente, caso o número do documento tenha sido informado manualmente, o controle deve ser realizado pela empresa.<br /><br /><br />- Para o Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e tornam obrigatória a informação do Motivo da Desoneração e do Valor do ICMS desonerado, caso seja informado o Código do Benefício Fiscal. Essa validação está a critério da unidade federada.<br /><br />Importante: Até a liberação desta versão, apenas os estados PR, RJ, RS, enviaram as tabelas com os códigos de benefício fiscal, e foram publicadas no Portal Nacional da NF-e:<br />http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=u3vMflqEe6w=<br />Atenção: Para itens sem benefício fiscal, a UF poderá exigir a informação da literal “SEM CBENEF” para algumas CST, vide tabela publicada no Portal Nacional da NF-e.<br /><br />Para atender essa regra de validação foi criado o cadastro e importação dos códigos de beneficio fiscal e esta localizado em "Livros Fiscais" > Cadastros > "Tabelas de Configurações" > "Cadastro do Código de Benefício Fiscal". O cadastro do benefício deve ser realizado com as seguintes informações (Código Beneficio / CST / Mensagem). E para o importador o sistema realizará apenas importação de arquivos do tipo .CSV, no cabeçalho deve ter os 3 campos conforme cadastrado da janela (Código Beneficio / CST / Mensagem), o delimitador de campo será o ponto e vírgula ";" e o delimitador de texto é com aspas simples "'".<br />Para vincular o código de benefício fiscal no item do documento, foi disponibilizado em "Mensagens da Nota Fiscal" o campo do cadastro de código do beneficio, visto que, o código do beneficio é por produto e ao cadastrar uma regra tributaria, o sistema realizada a validação de inserir a mensagem de texto legal por regra, com isso, o sistema automaticamente pegará a informação do código de beneficio cadastrado na mensagem da NF e lançará junto com o texto legal. <br />Será necessário adequar as regras fiscais dos estados que obrigarem a informação do código de benefício fiscal.<br /><br />Importante: <br />Para os estados PR, RJ, RS os quais já liberaram suas tabelas com o código de benefício fiscal, já realizamos a importação, porém para os demais estados será de responsabilidade exclusiva de cada cliente realizar a importação das informações para o sistema.<br /><br /><br />- Para o Grupo N foram adicionadas as regras de validação para o tributo de ICMS nos Itens, então ao efetivar o Pedido de Vendas/Documento de Entrada Formulário Próprio foram adicionadas as seguintes regras:<br />N18-10: exigirá a informação do percentual da margem de valor agregado (pMVAST) do ICMS ST informada caso a modalidade de determinação da BC do ICMS-ST seja MVA (modBCST=4).<br />N18-20: não permitirá informar o percentual (pMVAST) da margem de valor Adicionado do ICMS ST informada caso a modalidade de determinação da BC da ST não for MVA (modBCST<>4).</em><br /><em><br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-57404</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0 </strong><br /> <em> NFE - SEFAZ Pará mudança de ambiente autorizador<br /><br />Conforme comunicado da Sefaz do estado do Pará, os WebServices de NF-e serão alterados para serem usados o SVRS (Sefaz Virtual do RS) e SVC-RS (Sefaz Virtual de Contingência Rio Grande do Sul), a mudança ocorrerá no dia 02/09/2019.<br /><br />Como essa alteração será válida somente no dia 02/09/2019, liberamos o sistema para realizar essa mudança das URLs do transmissor da NF-e, para o estado do PA somente, de forma automática assim que utilizar o transmissor primeira vez a partir desta data.</em></li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-57379</span><br /> <strong> Geração de Arquivo de Pagamentos</strong><br /> <em> Arquivo de Remessa de Pagamento<br /><br />Ajuste no layout J52 para os campos do Sacador/Avalista posição 132 até 187.<br />Não será preenchido as informações destas posições para o layout dos bancos: Itaú,Santander, Brasil, Real<br /><br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-57388</span><br /> <strong> Geração de Arquivo de Pagamentos</strong><br /> <em> Arquivo de Remessa de Pagamento Banco Bradesco <br /><br />Ajuste no layout para o campo Tipo de Processamento posição 106 a 106. O campo passou a receber zero, em vez de vazio, conforme manual do banco. </em></li></ul><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-57522</span><br /> <strong> Documento de Entrada</strong><br /> <em> Processo de Importação - Geração de Nota Fiscal Principal.<br /><br />Correção na geração da NF de entrada , referente ao campo Chave NFE Referenciada para não ser nulo. Esta situação gerava erro no item da NF , não exibindo suas informações.</em></li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-57553</span><br /> <strong> Inventário</strong><br /> <em> Ajuste no campo Produtos na tela de "Parâmetros para geração Fichas". <br /><br />Ao selecionar muitos produtos, não estava considerando todos os códigos para a geração das fichas, devido ao tamanho do campo estar limitado a uma certa quantidade de caracteres.<br /><br />Este limite foi removido, permitindo a geração das fichas para todos os produtos selecionados.</em><em><br /></em></li></ul><h3>Transportes</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-57736</span><br /><strong>Transmissão CT-e (XML)</strong><br /><em>Falha de Schemas na transmissão do CTe com informações de ICMS UF FIM<br /><br />Ao transmitir um Conhecimento de Transporte para dentro do estado, e que utiliza uma operação com difal, o sistema está preenchendo as informações de ICMS UF FIM incorretamente com valor zerado.<br />Por esse motivo foi removido o preenchimento deste grupo de informações na transmissão do conhecimento.</em></li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-57503</span><br /> <strong> Grupo Metas de Vendas</strong><br /> <em> Alterado o tamanho dos campos 'Código do Grupo' da tela 'Grupos para Metas de Vendas' e 'Grupo de Produtos' da tela 'Meta de Vendas (Uso HandHeld)' para 5 posições.<br /></em></li></ul>
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